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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 20 de um total de 188 resultados para o ano 2022
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/12/2022 2022NE0000517
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO, CAMINHONETE 4 PORTAS A DISEL PARA ATENDER A PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
R$ 12.050,00 R$ 12.050,00 R$ 12.050,00
30/12/2022 2022NE0000518
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 10 VEICULOS, TIPO FIAT MOBI 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 38.454,60 R$ 38.454,60 R$ 38.454,60
30/12/2022 2022NE0000519
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 621,20 R$ 621,20 R$ 621,20
30/12/2022 2022NE0000521
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 717,04 R$ 717,04 R$ 717,04
29/12/2022 2022NE0000515
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 2.680,00 R$ 2.680,00 R$ 2.680,00
29/12/2022 2022NE0000516
JERONYMO DIXNEUF PECAS E SERVICOS LTDA
08.378.366/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA CONFORME NOTA ANEXA.
R$ 1.650,00 R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
26/12/2022 2022NE0000510
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
26/12/2022 2022NE0000511
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
26/12/2022 2022NE0000512
INALDO TORRES DA SILVA
***.***.014-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
26/12/2022 2022NE0000513
FERNANDO ANGELIM ALVES
***.***.394-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
26/12/2022 2022NE0000514
FRANCISCO GEOVA SILVA
***.***.944-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 38° SEMINARIO BRASILEIRO DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, COM REALIZACAO NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2022 NO SALAO DE CONVENCOES DO FAROL PLAZA HOTEL, NA CIDADE DE ARACAJU SE.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
20/12/2022 2022NE0000491
COMPESA S A
09.769.035/0028-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 451,13 R$ 451,13 R$ 451,13
20/12/2022 2022NE0000501
LEIRSON JOSE F S RODRIGUES-ME
25.213.286/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL AO SETOR FINANCEIRO E CONTROLE INTERNO DACAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGOA GRANDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO, A ORIENTACAO DEPRECEITOS CONTABEIS E LEGAIS E FISCALIZACAO DOS AGENTES PUBLICOS EM ATUACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
13/12/2022 2022NE0000481
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 325,37 R$ 325,37 R$ 325,37
29/11/2022 2022NE0000471
BANCO DO BRASIL S A
***.***.362-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS EM NOVEMBRO DE 2022.
R$ 238,04 R$ 238,04 R$ 238,04
23/11/2022 2022NE0000461
LINDACI RAMOS DE AMORIM
***.***.704-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CIDADE DE ARCOVERDEPE, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
18/11/2022 2022NE0000451
AUTO POSTO CENTENARIO
05.952.001/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
R$ 525,05 R$ 525,05 R$ 525,05
17/11/2022 2022NE0000441
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022.
R$ 100,21 R$ 100,21 R$ 100,21
09/11/2022 2022NE0000418
JOSAFA PEREIRA DA SILVA
***.***.914-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCEPE .
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
09/11/2022 2022NE0000419
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCEPE .
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00