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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-20 22:42:57
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Apresentando 17 de um total de 17 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/11/2024 2024NE0000638
POSTO FERREIRA
08.333.485/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL
R$ 650,89 R$ 650,89 R$ 650,89
14/10/2024 2024NE0000538
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO.
R$ 14.550,00 R$ 14.550,00 R$ 14.550,00
20/08/2024 2024NE0000438
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE AGOSTO DE 2024
R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00
19/07/2024 2024NE0000389
EDNEUZA LAFAIETE DE BRITO
***.***.222-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
17/07/2024 2024NE0000388
G.J. SILVA PEÇAS - ME
01.130.120/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
16/07/2024 2024NE0000387
JOSÉ ESTEVO BARBOSA
***.***.624-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE DE RECIFE-PE.
R$ 2.108,80 R$ 2.108,80 R$ 2.108,80
15/07/2024 2024NE0000381
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIO, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA MODULO CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 04 DE 2024.
R$ 1.428,00 R$ 1.428,00 R$ 1.428,00
15/07/2024 2024NE0000382
ABNILTO ALVES DO AMARAL
***.***.104-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE ARACAJU/SE.
R$ 1.696,00 R$ 1.696,00 R$ 1.696,00
15/07/2024 2024NE0000383
JUVANILSON DA SILVA RESENDE
***.***.144-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE ARACAJU/SE.
R$ 1.696,00 R$ 1.696,00 R$ 1.696,00
15/07/2024 2024NE0000384
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO TEMPORARIO, LICENÇA USO SISTEMA GESTÃO PUBLICA MODULO CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 05 DE 2024.
R$ 1.428,00 R$ 1.428,00 R$ 1.428,00
15/07/2024 2024NE0000385
EDFRANKLIN DA SILVA REGO-ME
05.402.648/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
R$ 804,79 R$ 804,79 R$ 804,79
15/07/2024 2024NE0000386
ALTAMIR GOMES DE SÁ
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PQR PARA CIDADE ARACAJU/SE.
R$ 1.696,00 R$ 1.696,00 R$ 1.696,00
12/07/2024 2024NE0000380
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
26/06/2024 2024NE0000338
JM COELHO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
33.010.160/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE JUNHO 2024.
R$ 50.504,00 R$ 50.504,00 R$ 50.504,00
07/05/2024 2024NE0000238
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA.
27.284.516/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
20/03/2024 2024NE0000138
S. S. SERVIÇOES TÉCNICOS DE APOIO, GERENCIAMENTO E GESTÃO P/ ADM. PÚBLICA LTDA -
22.948.993/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DOS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
24/01/2024 2024NE0000038
SÁVIO DOS SANTOS OLIVEIRA
***.***.014-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CAPACITAÇÃO E ASPECTOS TEORICO E PRATICO DA LEI N 14133/2021. NO HOTEL IMPERADOR NO DIA 24 DE JANEIRO.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00